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主编推荐语

企业内部控制规范与实务指南,理论结合案例,适用于管理人员及财经专业阅读。

内容简介

本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据,共分为三个部分:企业内部控制的发展概况、企业内部控制基本规范的讲解、企业内部控制应用指引的讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域。本书既对基本规范和应用指引进行了详细解读,又引用了大量相关案例的分析。将理论知识与生动的情景相结合,便于读者在系统学习理论的同时加深对于内控实务的领悟,提高其内部控制的实务操作能力。本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及相关财经院校财会类专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。

目录

  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1篇 企业内部控制概述
  • 第1章 企业内部控制
  • 第2篇 企业内部控制基本规范解读
  • 第2章 总则
  • 第3章 内部环境
  • 第4章 风险评估
  • 第5章 控制活动
  • 第6章 信息与沟通
  • 第7章 内部监督
  • 第3篇 企业内部控制配套指引解读
  • 第8章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构
  • 第9章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略
  • 第10章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源
  • 第11章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任
  • 第12章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化
  • 第13章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动
  • 第14章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务
  • 第15章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理
  • 第16章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务
  • 第17章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
  • 第18章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目
  • 第19章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务
  • 第20章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包
  • 第21章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告
  • 第22章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算
  • 第23章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理
  • 第24章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
  • 第25章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统
  • 第26章 企业内部控制评价指引
  • 第27章 企业内部控制审计指引
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出版方

人民邮电出版社

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社,成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”,致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。