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主编推荐语

内部审计实操培训工具书,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南。

内容简介

内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。加强企业内部审计是企业改善管理、防范风险的有效途径,有助于管理者有效地发现企业管理中的薄弱环节,对企业经济目标的实现、经济效益的提高具有十分重要的意义。

本书共分为3篇:第1篇是理论基础,通过介绍内部审计的发展历史逐步引入内部审计的准则体系和基本理论;第2篇是审计实践,按审计流程介绍了内部审计实务操作方法;第3篇是案例示范,通过实务案例让读者了解在内部审计的实际操作中可能遇到的情形。

本书的每一章通过一个案例导入,论述透彻,对内部审计人员的日常审计工作内容、工作方法和工作技巧等进行了系统的介绍。本书可作为内部审计实操的培训用书,也可作为工具书,供相关人员在实际工作中查阅。

目录

  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1篇 理论基础
  • 第1章 识得庐山真面目——认清企业内部审计的本质
  • 1.1 斗转星移:内部审计的变迁
  • 1.2 丰富内涵
  • 1.3 重要职能
  • 1.4 核心作用
  • 第2章 木直中绳,车柔以为轮——准则体系与职业道德规范
  • 2.1 内部审计准则概述
  • 2.2 国际内部审计准则
  • 2.3 中国内部审计准则
  • 2.4 内部审计职业道德规范概述
  • 第3章 麻雀虽小,五脏俱全——内部审计的机构与人员设置
  • 3.1 内部审计机构设置与模式选择
  • 3.2 内部审计机构的职责
  • 3.3 内部审计人员职业胜任能力
  • 第2篇 审计实践
  • 第4章 环环相扣,循序渐进——恪守内部审计的基本流程
  • 4.1 千里之行始于足下:准备阶段
  • 4.2 运筹帷幄 事半功倍:实施阶段
  • 4.3 一分耕耘 一分收获:报告阶段
  • 4.4 百尺竿头 更进一步:后续审计跟踪阶段
  • 第5章 实事求是,有据可依——内部审计证据
  • 5.1 内部审计证据
  • 5.2 内部审计证据的获取方法
  • 第6章 倚天不出,谁与争锋——审计技术百家争鸣
  • 6.1 固本培元——基本审计技术
  • 6.2 如虎添翼——辅助审计技术
  • 6.3 刀剑如梦——具体审计技术
  • 第7章 海纳百川,有容乃大——内部审计工作底稿
  • 7.1 内部审计工作底稿概述
  • 7.2 内部审计工作底稿的格式、要素和范围
  • 7.3 内部审计工作底稿的归档
  • 第8章 如切如磋,如琢如磨——审计质量控制
  • 8.1 内部审计质量控制概述
  • 8.2 内部审计质量评估办法
  • 8.3 内部审计质量评估流程
  • 8.4 内部审计质量控制的现状问题及对策
  • 第9章 五彩缤纷,百花齐放——企业内部审计的基础审计实务
  • 9.1 销售与收款循环的内部审计
  • 9.2 采购与付款循环的内部审计
  • 9.3 生产与存货循环的内部审计
  • 9.4 投资与筹资循环的内部审计
  • 9.5 货币资金的内部审计
  • 第3篇 案例示范
  • 第10章 星光璀璨,日月争辉——优秀审计团队的实操案例
  • 10.1 华山论剑——“魅力审计联席会”
  • 10.2 推行“审计共建”,创新审计技术与方法
  • 10.3 “他山之石,可以攻玉”——推行职工代表民主评价机制
  • 10.4 “国之利器不可以示人”——守护企业商业秘密
  • 10.5 “人心齐,泰山移”——审计协同
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出版方

人民邮电出版社

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社,成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”,致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。